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Junta de Retiro bajo señalamientos por deficiencias en contratos y controles internos

Junta de Retiro bajo señalamientos por deficiencias en contratos y controles internos
Redacción El Sol de PR
 
San Juan, PR (29 de agosto de 2026). Una auditoría de la Oficina del Contralor de Puerto Rico identificó deficiencias en los procesos de contratación, manejo de propiedad y controles internos de la Junta de Retiro del Gobierno de Puerto Rico.
 
El informe, correspondiente al periodo del 1 de julio de 2021 al 31 de mayo de 2025, reveló pagos por $8,049 a un contratista luego de agotarse los fondos disponibles en el contrato. También se encontraron fallas en la revisión de facturas y un pago en exceso de $293 por concepto de comisión publicitaria.
 
Los auditores señalaron además que la Junta otorgó un contrato por $348,333, posteriormente enmendado por $140,000 adicionales, a una corporación foránea que no estaba inscrita en el Registro Único de Proveedores de Servicios Profesionales al momento de la contratación.
 
En cuanto al manejo de propiedad, 1,199 unidades valoradas en $2.6 millones no aparecían registradas en el Departamento de Hacienda, mientras otras 894 unidades por $4.1 millones, eliminadas de los registros internos, todavía figuraban en el sistema oficial.
 
La auditoría también señaló que, pese a contar con asignaciones de FEMA y CDBG-DR y reclamaciones a aseguradoras por $28.6 millones, al 8 de diciembre de 2025 no habían comenzado los trabajos de reconstrucción de la antigua sede de la Administración de los Sistemas de Retiro.
 
La contralora Carmen A. Vega Fournier advirtió que las deficiencias encontradas debilitan los procesos administrativos y aumentan el riesgo de irregularidades.
Esta versión está pensada para mantenerse por debajo de los 2,200 caracteres aproximadamente. En adelante tomaré 2,200 caracteres, no palabras, como el límite para estos artículos.

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